送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-10-10 13:51

你好,根据发生的这个业务做相应分录,出具报表,然后根据你报表内容填写税局报表相应栏次

上传图片  
相关问题讨论
你好,是的饿,法人的挂其他应付款
2019-05-23 15:15:08
你好,根据发生的这个业务做相应分录,出具报表,然后根据你报表内容填写税局报表相应栏次
2017-10-10 13:51:18
你好,是的,要和对公账户收付款对应起来
2020-05-05 11:32:16
您好,利润表跟对公账户的余额没有直接关系,主要核对资产负债表货币资金的余额和对公账户银行存款的余额和库存现金,其他货币资金实存合计金额是否一致。因为您这边只显示了银行账户的金额,其他没有列式。所以,无法对应,您看这边实际情况如何呢?
2020-05-05 12:15:32
这个只有盘点企业的资产负债情况,按照盘点金额入账吧
2018-06-29 10:00:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...