老师,生产企业,预收了国外客户的货款1万美元,未报关 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
咨询下,公司12月支付了部分logo制作款,全部价款尚 问
同学,你好 借:预付账款-XXX制作商 贷:银行存款 比较合适 后面一个分录可以的 答
你好老师,我们代理记账核算一个很多年的公司,让她 问
你这情况完全没事,不用交税,年底外账也没额外要处理的。收入成本本身就是累计数,你接手后只做计提工资 %2B 实际开票收入就合规;今年工程款盈利冲抵之前累计亏损,未分配利润还是负数,企业所得税 0 缴;增值税按开票正常申报即可,没其他税务风险,年底正常结转本年利润到未分配利润就完事。 答
老师,请问下,供应商还有2万多发票没有给我公司开,但 问
销售的是货物吗?如果是的话,那这个货物流能提供吗? 答
长投中,同控下,一次交易形成长投,购买方用投资性房 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

建筑企业挂靠问题,挂靠费用80万,按6%价税分离,费用75.5万,增值税4.5万元,被挂靠方向施工队开发票,扣下管理费用,余款支付给施工队 。这句话什么意思
答: 就是项目收入是80万元,收取6%的管理费用或税费,需要提供75.5万元的发票,从施工队拿75.5万元的收入回来
老师你好,去年有个管理费用是专票没有做价税分离,今年应该怎么调整
答: 您好 借进项 贷,以前年度损益调整
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,办公室房租开的是专票,是摊销时价税分离,还是先都计入管理费用,等抵扣时再冲减呢
答: 你好 你先做账 :借预付账款 应交税费-待认证进项税贷银行存款 。按月分摊 :借管理费用-租赁费 贷预付账款









粤公网安备 44030502000945号



星空 追问
2017-10-09 20:18
李爱文老师 解答
2017-10-09 20:29
星空 追问
2017-10-09 20:39
李爱文老师 解答
2017-10-09 20:41
星空 追问
2017-10-10 20:19
李爱文老师 解答
2017-10-10 20:45