请问一下微信平台的服务费和微信平台的认证费计 问
您好,计入管理费用-服务费里面 答
老师请问2024年迟缴印花税产生的滞纳金,这个滞纳 问
你好,是的,不能扣除,要调增 会有影响。 答
老师,发票开错了,库存只能13000千克,开发票15000千 问
学员您好!是您库存只有13000,开了15000的票吗 答
由于公司有车辆报废的收入入账,导致 增值税申报表 问
那个不需要调整的,能合理解释就行 答
老师,请问一下财务这边归集一部分研发产量工资该 问
你好,这个按工时来计入就可以了。 答

公司购买一批商品,增值税发票是08年12月31号开的,公司在09年1月1日被认定为辅导期内的一般纳税人,国税说这张增值税发票不可以抵扣,这个业务应该怎样做会计分录?
答: 不能抵扣。借 原材料 贷 银行存款
老师你好,我们是一般纳税人辅导期,9月扫描认证发票进项税71635.7,10月我们销项税是37567.72.那我们抵扣进项税的时候要怎么做分录
答: 你好,认证了就行了,不用做分录,购进货物时不是做到应交税费--应交增值税(进项税)了吗
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
辅导期的纳税人进项发票可以抵扣吗?成为辅导期纳税人前一个月呢进项发票能认证抵扣吗?
答: 辅导期的可以抵扣,先认证通过,交叉稽核相符才能抵扣(税局给可以抵扣的明细)


罗老师 解答
2014-09-14 18:58