实际收款600元,但给对方开了1000元(价稅合计专票),怎样做分录? 差额400元不做应收账款核算。总共就问对方收600,但给开了1000的专票,怎么做分录核算?
金~曼陀罗
于2017-10-08 17:34 发布 1071次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-10-08 17:39
您好,分录,借;现金或者银行存款,600元,财务费用-现金折扣,400,贷:主营业务收入,1000减去税金,应交税费-应交增值税,1000*增值税率/(1+增值税率)。
相关问题讨论

您好!这相当于两笔业务,车子抵债对方要给你们开具发票,假设税率13%,不享受税收优惠,则你们分录如下,您参考下,有问题再沟通哦
2022-04-02 19:54:32

你好,1借实收资本-老股东贷实收资本新股东
2021-12-23 20:34:33

同学你好
借银行
贷应收账款
2021-07-14 14:29:30

你好,应收账款真的收不回来(对方倒闭)
借;信用减值损失,贷;坏账准备
借;坏账准备,贷;应收账款
2020-07-02 17:26:11

计提坏账和确认坏账的分录是?
2020-06-11 14:27:18
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