实际收款600元,但给对方开了1000元(价稅合计专票),怎样做分录? 差额400元不做应收账款核算。总共就问对方收600,但给开了1000的专票,怎么做分录核算?
金~曼陀罗
于2017-10-08 17:34 发布 1090次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-10-08 17:39
您好,分录,借;现金或者银行存款,600元,财务费用-现金折扣,400,贷:主营业务收入,1000减去税金,应交税费-应交增值税,1000*增值税率/(1+增值税率)。
相关问题讨论

好,可以有余额,不用特殊处理。
2021-11-18 13:14:55

你好 完工只确认收入和成本 未收到款项不影响 也不需要特别处理
2020-07-18 16:37:10

你好 是货物全部都退回来了吗 那质量问题你们会报废不
2020-07-08 16:56:57

借应收账款正确的贷应收账款错误的。
2020-06-28 16:10:59

你好 收回已核销的应收账款时,首先要把已核销了的应收账款转回来。
借:应收账款
贷:坏账准备
再按正常收款入账,
借:银行存款
贷:应收账款
2020-06-18 18:22:27
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