老师,5月开了份发票,5月货物出库了,发票开错了,6月红 问
直接原分录红冲就行,没有补开票就按未开票收入申报增值税 答
老师 我们小规模纳税人,申报2季度增值税,要先申报 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
@郭老师,收到个税手续费38.58,4月申报了增值税,税额 问
可是你这个是销项税额呀,借银行存款38.58 贷营业外收入38.58÷1.0616 应交税费应交增值税销项2.18 答
老师,税账库存结存数量为0,由于小数点原因金额还结 问
你好,你这个计入营业外支出就可以了。 答
老师,这个是依据哪个公式算来的,没明白解析 问
你好同学! 能否详细说一下你的问题呢 目前只可以看到您引用的题目,但是无法看到相关的计算过程及答案解析 答

我的账套里没有待摊费用这个科目,那我预付的2018年的展会费用,怎么做分录才合适。 已读2017-10-05 10:12:35 回复:借;预付账款 贷;银行存款 取得发票计入销售费用 借;销售费用 贷;预付账款,对方已经给我们开完发票了,只能今年做费用了么?但是我今年广告费用已经超了,我想知道怎样做分录
答: 先做预付账款处理,发票来了,是否需要分摊,如果分摊就是计入”长期待摊费用——展会费“,2018年再摊销处理 ,计入2018年的销售费用
取得广告费专用发票,直接银行存款支付,怎么入账
答: 您好 借 销售费用 贷 银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
预付一年广告费用分录准确吗?1、预付1年广告费用 借:长期待摊费用-广告费 6000 贷:银行存款 6000 2、摊销广告费用 借:销售费用-广告费 500 贷:长期待摊费用 500
答: 你好,分录是这样处理的

