老师,我按期初数据改了,这个又不对了? 问
你好,具体的是什么原因的? 答
您好,股东分红挂账如何写分录 问
挂其他应付款-股东就是, 答
老师,填写工商年报时,这个单位参加养老职工保险的 问
你好,同学 可以按照12月份社保明细的基数加和 答
老师 请问这些无票支出在汇算清缴放在哪里调增合 问
可以在纳税调整明细表里面扣出来,其他里面调整。 答
老师,我们是23年6月成立的分公司,这需要做审计报告 问
您好, 这个不是必须做审计报告的 答
我们之前预付账款借方金额为4000元,对方给我们开具增值税专用发票金额为6000元,我已经认证做账,有2000元未付,我这样做账预付账款贷方金额就出现了2000元,请问这样做对吗?
答: 可以的 下次借:预付账款2000贷:银行存款2000就可以了
工业-模具公司-业务17中,充值卡加油的时候,开具增值税专用发票。记,借:预付账款—中石油 贷:什么呢?
答: 你好,只是充值卡,取得加油费发票,才计入费用核算
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
发出华声工厂点购的产品开具增值税专用发票注明 乙产品记105000,增值税额13650,其中33600为预收账款其余部分贷款及税金已收到存入银行
答: 学员你好,分录如下 借:预收账款33600 银行存款85050 贷:主营业务收入105000 应交税费-增值税-销项税额 13650