老师,我们收到别的公司的发票金额58071元,银行转账49771.34元。这个分录是不是:借:应付账款 58071 贷:银行存款 49771.34和其他应付款 8299.66
金子
于2017-09-30 13:11 发布 830次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-09-30 13:17
一、收到别的公司的发票
借:原材料(或库存商品、或费用类科目)
贷:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款58071
二、付款时
借:应付账款49771.34
贷:银行存款
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一、收到别的公司的发票
借:原材料(或库存商品、或费用类科目)
贷:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款58071
二、付款时
借:应付账款49771.34
贷:银行存款
2017-09-30 13:17:59

那做其他应付款,之前先垫付后续报销做的其他应付款,之前她先垫付的报销费用2000元 这个之前做借xx费用 贷其他应付款吗?
2020-02-03 11:37:54

如果计提了,借;其他应付款-利息科目 贷;银行存款
如果没有计提 借;财务费用 贷;银行存款
2016-06-13 16:55:54

不是根据备注编制分录,具体是什么原因导致的转款?
2017-12-09 16:07:37

现在可以调整,做成 借:其他应付款 贷:银行存款
2020-06-27 20:14:06
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