老师,你好!请问下其他应付款期末余额是负数,-200万 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
这是一家做建材销售的一般纳税人,现在其他应收,其 问
先拉取其他应收 / 其他应付明细账,逐笔核对流水、合同、收据,分清是股东借款、往来款还是无票成本。 同一往来方的应收应付对冲,快速缩减余额。 股东个人大额借款年底清理(避免视同分红缴 20% 个税),无票挂账尽快补票或汇算调增。 3 年以上久挂账,按规则做坏账 / 收益处理。 答
老师好,昨天不小心发现以前月份的报关单又重新导 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
公户转给个人,备注代理费,应该不开票,怎么入账 问
那个还是计入销售费用-佣金,需要申报给申报个税 答
请问企业法人,股权变更代理费可以记录管理费用中 问
那个直接计入管理费用-办公费 答

委托加工产品全部收回后当月全部对外出售,共取得销售价款80340元。80340/(1+3%)是收回后售价这个3%是什么
答: 你好 这个是3%表示的是增值税的
销售一批产品取得6000元存入银行
答: 借:银行存款6000 贷:主营业务收入6000
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
某公司本月销售A产品取得不含税销售额200万元,销售B产品取得含税销售额226000元,将试生产的c产品作为福利发给职工,市场无同类产品售价,生产成本10万元。成本利润率10%,计算当期销项税额。税率13%
答: 那个200万乘以13%加上26000➕10万*1.1*13%=14300➕26000➕26000=66300





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