老师,你好,请问一下,本月收到一张采购发票,需要在下月进行抵扣,但是这张发票又多开了,款也付了,我做的分录:借 原材料 应交税费-待认证进项税额 贷 进项税转出 (多开的税额) 银行存款

k1
于2023-02-15 10:12 发布 365次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2023-02-15 10:13
多开的需要对方开红字发票。先做进项
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2023-02-15 10:13:54
你好!月末结转到应交税费未交里面
2022-03-30 15:24:26
你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了
2023-03-30 11:04:59
你好,是需要对错误的分录做调整处理吗?
2022-04-18 09:26:50
同学你好,收到退税的分录是 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),没有借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2022-05-09 21:20:52
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