去年购买了进项票抵税现在被税局查到补了4万的增值税、3000元的滞纳金,企业所得税补缴了72000元,扣完款我该怎么做分录?

obsess
于2017-09-28 13:55 发布 840次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-09-28 13:57
借:以前年度损益调整115000贷:银行存款115000
相关问题讨论
你好,严格来说当然是不行的
2016-10-07 15:51:18
借:以前年度损益调整115000贷:银行存款115000
2017-09-28 13:57:42
个人所得税不需要特别做,年末把销项税额和进项税额转清清空,也就是原来在贷方,现在就记借方,最好所有差额倒挤进未交增值税,表明该企业当年末留抵税或应交增值税
2019-04-25 20:47:15
你好,分录如下
借:应交税费/所得税/增值税/附加税等等
贷:银行存款
2019-01-14 11:09:14
借:应收账款
贷:营业收入 10
应交税费-增值税-销 0.9
进项
借:营业成本等
应交税费-增值税-进
贷:银行存款等
借:应交税费-转出未交增值税,销-进
贷:应交税费-未交增值税
借:税金及附加
贷:应交税费-各明细科目
借:所得税费用
贷:应交所得税
2019-09-25 10:20:22
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