送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2017-09-28 12:38

老师,但是单位缴纳的那部分事先7月已入管理费用,现在它把单位缴纳的那部分也退回来,这部分可以入营业外收入吗?还是要调账冲管理费用为其他应收款呢

方老师 解答

2017-09-27 15:27

你替员工交纳时 借其他应收款 3357.6 贷银行存款3357.6 
员工退回时 借现金 贷其他应收款

方老师 解答

2017-09-28 14:16

冲管理费用。 
借现金贷管理费用

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相关问题讨论
你替员工交纳时 借其他应收款 3357.6 贷银行存款3357.6 员工退回时 借现金 贷其他应收款
2017-09-27 15:27:29
您好,员工的年终奖金应该入应付职工薪酬科目,二级明细科目可设置奖金。 公司年终奖做账 1、计提 借:管理费用(销售费用、制造费用、生产成本等) 贷:应付职工薪酬-奖金 2、发放 借:应付职工薪酬-奖金 贷:应付税费-代扣个人所得税 待:银行存款(库存现金)
2020-01-07 15:04:12
你好, 借:其他应扣款是什么钱。
2019-03-12 11:00:47
直接收款蛤做其他应付款,可以平账
2017-09-28 11:53:56
借;应付职工薪酬 1500 贷;银行存款等科目1500
2016-08-10 10:13:35
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