我们集团是房地产的预售房子的时候把毛坯款和装 问
你好,同学,如果咱们收到的这个装修款也是收到了以后一年以内的,可以先在应收账款里面挂账,暂时不确定收入。如果超过一年了,我就建议要转做收入了,确定无票收入 答
我们23年给一家客户预开了发票 当时计入了收入 问
同学,你好,23年开的发票已经确定收入了。但是呢,当时没有结转成本,而是在后期什么时候回款的时候,什么时候又结转了主营业务成本,对吗?如果说您的内账在23年的时候没确定收入,没关系的。可以现在在25年的内账里面直接确定收入,然后结转对应的成本儿就可以的。 答
老师,24年多提计了工资,25年发现问题:之前的同事在 问
是的,就是那样做就行 答
@董孝彬老师,追问次数用完,那如果回去5月修改,账和 问
姑娘,反结账到5月,做收入分录,要更正2季度所得税申报表了,我们账上有亏损么,要交所得税的话还有滞纳金呢,您太小心了,只管申报在9月份,没事的,4700元,啥时卖货,税务局怎么会知道呢,担心的话,再打12366问,说5月预收款,9月发货 的,肯定说9月可以 答
请问绿化园林类的公司收入与成本和人工的占比是 问
您好, 人工费 20%-40% 材料费 40%-70% 成本费用 70%-80% 答

用原材料换入一固定资产,借:固定资产 贷:原材料 应交税费 ?
答: 借:固定资产贷:原材料,即可,固定资产也可以抵扣的
用原材料换入一固定资产,借:固定资产 贷:原材料 应交税费 ?
答: 借:固定资产贷:原材料,即可,固定资产也可以抵扣的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师 我真想知道收回出售的固定资产的价款,残料价值和变相收入等的分录是借:原材料,贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额。为什么不把应交税费放到借方?就是借:原材料,应交税费-应交增值税-销项税额?为什么呢
答: 您好 就是处置固定资产 是自己把固定资产卖了 要算销项税额 如果写在借方 是购进






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梁小白 追问
2017-09-26 16:53
袁老师 解答
2017-09-26 19:25