送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-09-25 16:09

你好!这样确实是不对。你销售了多少货物就应该做多少收入。而不是收回多少钱。

心若止水 追问

2017-09-25 16:18

我每月做报表都是按销售额做的,可就是费用这块,比如给客户的返利及业务员工资核算都是以回款额计算的,与销售无关,这样会造成销售收入与费用的不配比,而且客户预付了款,享受了优惠政策,但却给客户销售货物没有限制时间,我觉得这样的报表不能真实反映企业的经营状况,而且会使企业越来越陷入困境,希望老师能指点下(因为客户为了享受优惠,都预付了款项,哪怕一年或更长时间要货)

宋生老师 解答

2017-09-25 16:35

你好!这个你们要规定对方一年或者一个月之内拿货达到多少才可以享受啊。

心若止水 追问

2017-09-25 16:37

@宋老师:是呀,我也觉得这很奇葩!可管理层说他没错,说我不懂。我真的不会做账了。

宋生老师 解答

2017-09-25 16:40

你好!账上你按实际的就可以了。实际享受了,你就按享受了。

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相关问题讨论
你好!这样确实是不对。你销售了多少货物就应该做多少收入。而不是收回多少钱。
2017-09-25 16:09:33
你好,对的是的,是这么做的。
2021-12-13 16:15:37
 1.建筑企业发生成本时:   借:工程施工-合同成本   应交税费-增值税-进项税额   贷:银行存款  2.建筑企业开具发票给建设单位或者收到建设方确认的工程量计价单时:   借:应收账款   贷:工程结算   应交税费-增值税-销项税额 3.建筑企业确认当期合同收入、合同费用和合同毛利时:   借:主营业务成本   工程施工-合同毛利   贷:主营业务收入  4.工程竣工决算后,工程施工科目与工程结算科目余额对冲:   借:工程结算   贷:工程施工-合同成本-合同毛利
2021-11-22 13:50:19
您好!这个没关系,计入应收账款就可以了。
2017-12-05 16:26:43
你好,一个商品或项目,做到一一对应的结转其发生的成本
2016-10-10 10:44:50
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