- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-09-25 16:09
你好!这样确实是不对。你销售了多少货物就应该做多少收入。而不是收回多少钱。
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你好!这样确实是不对。你销售了多少货物就应该做多少收入。而不是收回多少钱。
2017-09-25 16:09:33

你好,对的是的,是这么做的。
2021-12-13 16:15:37

1.建筑企业发生成本时:
借:工程施工-合同成本
应交税费-增值税-进项税额
贷:银行存款
2.建筑企业开具发票给建设单位或者收到建设方确认的工程量计价单时:
借:应收账款
贷:工程结算
应交税费-增值税-销项税额
3.建筑企业确认当期合同收入、合同费用和合同毛利时:
借:主营业务成本
工程施工-合同毛利
贷:主营业务收入
4.工程竣工决算后,工程施工科目与工程结算科目余额对冲:
借:工程结算
贷:工程施工-合同成本-合同毛利
2021-11-22 13:50:19

您好!这个没关系,计入应收账款就可以了。
2017-12-05 16:26:43

你好,一个商品或项目,做到一一对应的结转其发生的成本
2016-10-10 10:44:50
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