1、税务这块收入一般是怎么做,利润率控制在多少?2、税务成本以什么单子为准,没有发票如何做成本。相对应的入库单如何配合,每个月库存怎么体现? 3、过节福利费以及年终奖金你们怎么做的 是走现金还是银行存款?
会计学堂刘老师
于2017-09-25 11:26 发布 780次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-09-25 11:28
你好!1,这个每个企业不同。2按发票。没有发票的做了成本也没用,汇算清缴要调增。3,实际上是什么就走什么
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你好!1,这个每个企业不同。2按发票。没有发票的做了成本也没用,汇算清缴要调增。3,实际上是什么就走什么
2017-09-25 11:28:06

这个的话,要通过应付职工薪酬,过度一下的哈
2020-03-27 20:43:06

您好!借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬
然后借应付职工薪酬 贷银行存款。
2018-09-04 15:41:24

企业计提福利费的会计分录为:
(1)发生福利费支出时
借:应付职工薪酬--职工福利费
贷:现金等
(2)月末,分配时
借:管理费用--福利费
贷:应付职工薪酬-职工福利费
(3)结转损益时
借:本年利润
贷:管理费用-福利费
2018-11-05 08:19:52

如果你账务核算的要求,福利费都要通过应付职工薪酬的话,建议通过应付职工薪酬-福利费中转
2018-05-25 14:06:40
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