老师你好,在注销公司申报经营所得时弹出来的,说是 问
那么只有去大厅处理了 答
老师,我想问下,有一家装饰公司,有一张进项发票,是在 问
你好,你们自己办公用的不能做库存商品,你拿来销售的才做库存商品 你们这个是必须要入库吗? 答
老师,假如12月份开的是8、9月份的工资,申报个税时 问
你好,所属期12月份,这里面的所属期都是发放的月份 答
你好,老师,咨询一下问题:2024年12月份,我公司开具了 问
您好,合规处理更正24年汇算清缴报表,补正收入成本 答
老师好,我医院在25年2月办理了注销,同时在2月份又 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

其他应收款减值是用资产减值损失还是信用减值损失
答: 你好;新准则用信用 减值损失; 之前的 用资产减值损失; 看你自己选择的什么
老师,其他应收款 ,做资产减值损失怎么编制分录
答: 这个不存在减值的说法,收不回直接计入营业外支出
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,有个其他应付款 (-431.65),确认收不回来了,需要做坏账处理。您看下分录对吗?其他应付款为负数:借:其他应收款 431.65 贷:其他应付款 431.65存在收回风险,计提坏账准备:借:资产减值损失 431.65 贷:坏账准备 431.65当期期末结束:借:本年利润:431.65 贷:资产减值损失 431.65款项无法收回:核销应收账款借:坏账准备 431.65 贷:其他应收款 431.65
答: 您好,你是先转到其他应收,然后计提减值,最后冲销了,这个是没错的









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