你哈老师,我们6月收的一个进项,10月才开销项所以我 问
是的,就是你说的那样子的 答
若11月才是一般纳税人,这之前收到的增值税专票在1 问
关键是小规模期间申报了销售收入没? 答
老师好,请问建筑业务里的劳务是不是都必须得有资 问
你是建筑工程资质就可以接劳务活 答
对公账户支付出去的员工一次性工伤费,这个怎么记 问
借管理费用福利费等待 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费贷银行存款。 答
老师,以公司名义买二手车,需要提供什么材料? 问
同学,你好 你是要开发票吗? 答

比如说上上月留抵100,这个月的销项为500,进项250,,这个月做会计凭证怎么做呢
答: 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 150 贷应交税费-应交增值税-未交增值税 150
比如说我上上月留抵100,这个月的销项为500,进项250,,这个月做会计凭证怎么做呢我知道要交150的税
答: 您好,结转增值税凭证,借:应交税费-应交增值税-销项,500,贷:应交税费-应交增值税-进项,250,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,250,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,250,贷:应交税费-未交增值税,250。这样做以后的结果是应交税费-未交增值税科目余额是150。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
这个月销项500,进项200,上月还有留抵的税额100,请问怎么做分录
答: 您好,平时增值税怎么接线的





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