送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-02-09 16:58

借应收账款
贷主营业务收入应交税费这个以后能

CC^ - ^ 追问

2023-02-10 10:11

老师那怎么分摊?怎么做账

郭老师 解答

2023-02-10 10:14

你好,一个月的物业费你们固定是多少,这这个知道吧,都是一样的。

CC^ - ^ 追问

2023-02-10 10:17

比如一个月物业费要收200的话,教的业主怎么做账,怎么分摊,没交的业务怎么做账怎么分摊,分录能不能写清楚呢老师?

郭老师 解答

2023-02-10 10:19

这个你应该是自己做表格的,
你收到了的借银行存款,
贷预收账款,这个是提前收的,
然后再按月分摊,借预收账款,
贷主营业务收入,200
应交税费,
如果当月收取当月的借银行
贷主营业务收入,200
应交税费,应交增值税,
如果是欠了你单位的钱的,
没有支付的应收账款,
贷主营业务收入,200
应交税费,应交增值税

郭老师 解答

2023-02-10 10:19

假设不含税的金额是200的。

CC^ - ^ 追问

2023-02-10 10:28

也就是说 分摊的话是提前收取了一次性全年的钱,分摊到每个月,要是业业主一个月一交的那种,压根不用分摊把

郭老师 解答

2023-02-10 10:29

对的,是的,是这么做,是这么理解的。

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