送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-09-16 14:00

你好,你需要按销售车辆,然后按挂靠做两笔账务处理

…… 追问

2017-09-16 15:49

挂靠的账务处理怎么做呢?

邹刚得老师 解答

2017-09-16 15:50

你好,外账需要按自有业务做收入,结转成本 
内帐做其他应付款,只是把收取的挂靠费计入收入

…… 追问

2017-09-16 16:02

@邹老师:那意思是挂靠只能做到内账里,外账不能体现,那我们自己卖车给自己,没有问题吗?还是高于成本的价钱,然后别人付给我们的车款意思是也不能走对公?

邹刚得老师 解答

2017-09-16 16:03

你好,是的 
卖车给自己就是库存商品转为自用就是了

…… 追问

2017-09-16 16:30

@邹老师:那我们不是还要提折旧了?那汽车上户是什么时候,听说上户的时候必须有发票,我们可以说是我们为了上户而开的发票吗?然后为什么我们从汽车销售总部买的车人家给我们开的是一般的增值税专用发票,而我们销售汽车开的是机动车发票,我们拿回来的专用发票不可以做上户的依据吗?

邹刚得老师 解答

2017-09-16 16:32

你好,是的,计入固定资产是需要按月计提折旧的  
转为自用的,可以按开始取得的发票去车管所办理上户登记手续的

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相关问题讨论
你好,你需要按销售车辆,然后按挂靠做两笔账务处理
2017-09-16 14:00:25
你好,你需要按销售车辆,然后按挂靠做两笔账务处理
2017-09-16 14:00:22
您好,这样做不对的,如果是自己开给自己的,发票联和记账联,抵扣联贵公司都要入账的。只有记账联可以做销售 ,但是没办法做固定资产啊。
2017-09-16 15:19:31
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
这个时候可以处置这个固定资产,那么处置开票的金额并不一定是10万或者是7.5万,这个是按照你们协商的处置金额来开具。
2022-07-30 23:34:47
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