老师,我公司的个税申报一直是这样的,比如这月发放 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
请问老师,假如应付账款超过五年,但是没有确定无法 问
可以的,可以转营业外收入,需要支付的时候再调整 答
老师,这种球桌转让给别人了,折旧才33万,如果卖的价 问
清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 250000 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入 答
老师24年12月利润表转款1万,但是资产负债表未分配 问
同学,你好 你年度是亏损的,就不用缴纳 答
你好老师,我公司属于小规模纳税人,我在个税系统里 问
多交了个税,你员工同意吗?容易被申诉。 答
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帐上应付帐款记:欠A公司贷方金额122834.47,实际是不欠的,可是帐上挂了好几年了,是直接用现金做平还是做营业外收入?
前台营业款长款当时在账里录入营业外收入,,,元,然后存入银行,要是以后客人来要这笔钱,这笔钱该从财务备用金出吗,还是从哪。
我单位购入了一批材料,当时对方未开发票,我单位挂了暂估账款。材料已经领用,计入产品成本,但是由于时间长久,对方已经不要货款了。那么,我们该如何处理?不要的货款是否应做营业外收入?已计入的成本如何处理?








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