上个月开出发票,本月要开红字冲回,这个月申报时就只能正常申报纳税了对吗?那我本月要开红字发票冲回这个,我是要办理退税呢?还是就是增加了进项税额呢?
瘋1樣的女子
于2017-09-15 10:52 发布 1752次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-09-15 12:47
那红字发票开了,我这个月没有再开发票呢,这个红字发票的税款我是退税吗?
相关问题讨论

是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34

您好
填写在附表二 进项税额转出下面对应的红字发票信息表栏次
2019-05-11 14:25:04

填附表二“进项税转出”,就是附表二中间部分
2018-04-16 09:53:33

你好,是的
红字发票做负数收入申报就是了
2017-09-15 10:53:15

红字进项发票的税收申报,一般是进行填写和申报,包括填写增值税专用发票。另外,在填写个人所得税红字发票申报时,需要向税务机关申报本年度可抵扣的增值税进项税额,以及本年度采购物品、劳务和服务的实际支出情况。
2023-02-26 18:25:14
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