送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-09-13 16:30

因为乙公司没有库存现金科目,公司的支出都是通过甲公司收支的,所以税务人员是向甲公司借的,差的是甲公司的钱,我做的第一笔分录是借其他应收款税务人员,贷库存现金,第二笔借其他应收款或其他应付款,贷方就不知道怎么做了

冬天的秘密 追问

2017-09-13 16:42

因为税务人员向甲公司借钱是买乙公司的金税盘啊!而且我甲公司的现金被税务人员借走了。税务人员借的款是挂在甲公司的。

冬天的秘密 追问

2017-09-13 16:42

因为税务人员向甲公司借钱是买乙公司的金税盘啊!而且我甲公司的现金被税务人员借走了。税务人员借的款是挂在甲公司的。

宋生老师 解答

2017-09-13 16:23

你好!对于甲公司,借其他应收款 贷现金 
乙公司,借现金 贷其他应付款。

宋生老师 解答

2017-09-13 16:32

你好!你怎么2个都都是其他应收。肯定有一笔是要计入管理费用的 
借方管理费用 
乙公司是借钱的那一方,为什么你第一个分录是贷现金

宋生老师 解答

2017-09-13 16:43

你好!是这样的。我想问下,是税务人员找税控服务单位买乙公司的税控盘是吗?

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相关问题讨论
你好!对于甲公司,借其他应收款 贷现金 乙公司,借现金 贷其他应付款。
2017-09-13 16:23:11
你好,借管理费用-办公费 贷银行存款 同时 借应交税费-应交增值税-减免税额 贷营业外收入 抵扣时,借应交税费-未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额 。如果觉得我的回答还满意,请给我五星的评价,谢谢。
2018-07-03 10:24:53
服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280 小规模没三级科目减免税额
2019-01-15 13:54:17
购买 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 抵扣 借:管理费用-办公费(金额红字) 借:应交税费-增值税
2018-11-14 11:33:22
借:管理费用--办公费贷:银行存款借:应交税费贷:管理费用--办公费
2017-08-25 17:01:48
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