现在有一个一年的版权费要摊销,是用预付账款这个科目摊销的,我们是5月份支付的这笔钱,当时对方没有开发票过来,现在9月份把发票开过来了,想问下,我这个发票是贴在5月份的凭证后面,还是9月份的摊销凭证后面呢
ヾ(◍°∇°◍)ノ゙
于2017-09-13 15:10 发布 692次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好,发票贴在5月份的凭证后面
摊销的分录后面可以制作摊销表格作为附件
2017-09-13 15:11:36

借库存商品1万贷应付2000,银存8000
2020-01-19 15:51:49

同学你好,
借,预付账款
贷,银行存款;
2021-03-29 11:27:43

你好,两个科目都可以的
2017-07-05 13:01:02

你好,是的,收到发票冲销预付账款
2017-06-05 09:11:55
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