老师 我公司去年买了一部车金蝶软件上显示期初原 问
同学,你好 期初一般是年初金额 答
老师,我刚到一家学校工作,之前没有做过民非的账务 问
第一个需要交 第二个需要交个税,合并到工资 第三个借业务活动成本贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 借银行存款 贷提供服务收入-食堂管理收入 应交税费应交增值税 答
请问用于集体福利的税额转出,月末怎么做结转 问
你好,借管理费用-福利费,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。 答
老师,暂估做的分录是借主营业务成本 贷其他应付款 问
你好,冲暂估涉及到损益类的科目,用以前年度损益调整 主营业务成本是损益类科目 借其他应付款贷以前年度损益调整。 实际你法人没有垫付,不是 如果贷方挂着余额也不对 所以需要充了它以前年度损益调整,月末再结转到利润分配未分配利润。 答
老师,请问工资漏计提了,怎么处理 问
你好,这个做补充计提了。 答

购入工程物资是否是在在建工程完工后转为固定资产计入本期金额?在购入时转入在建工程不记。
答: 学员朋友您好,购入工程物资是在在建工程完工后转为固定资产计入本期金额在购入时,直接入固定资产。
自建固定资产,能不能把所有费用都计入在建工程而不通过工程物资科目,最后转入固定资产,?
答: 你好,不能说是所有,资本化的才可以这样处理的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
谁能帮我回答个问题,固定资产改扩建的时候,如果需要替换旧设备,购入新设备的时候需要先计入工程物资,不能直接计入在建工程吗
答: 你好!个人建议计入工程物资转一下,实际工作中没有硬性规定


༺ཌ༈浮光༒掠影༈ད༻ 追问
2023-02-06 12:32
易 老师 解答
2023-02-06 12:47