老师,事业单位甲单位按发票上注明的金额110万元,在确认固定资产的同时,确认应付帐款110万元 借:固定资产 110 贷:应付账款 110 会计分录对不对啊?
qzh
于2017-09-13 08:57 发布 881次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-09-13 08:59
分期支付的
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你好,是不对的
借:事业支出
贷:应付账款
同时:
借:固定资产
贷:非流动资产基金——固定资产
应当这样处理
2017-09-13 08:58:58

当年购入固定支出只做了费用未入固定资产,现在想入固定资产怎么做分录
2023-07-31 11:38:17

你好!
1.购进
借固定资产
贷银行存款
2.补提折旧
借累计盈余
贷固定资产累计折旧
2020-07-24 09:40:23

事业单位固定资产调拨会计分录?
2023-03-09 16:59:37

报废分录:
借:固定基金bai
贷:固定资du产
收回残值变价收入
借:银行存zhi款
贷:其他应付款等(因为有的事业单dao位这部分处置收入是要上交的)
或如不要上交,可以入“其他收入”,
或“专用基金—修购基金”(适用于变价收入可自用于以后购建固定资产)
2020-07-05 07:23:04
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qzh 追问
2017-09-13 09:00
邹老师 解答
2017-09-13 08:58