送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2023-02-05 16:44

同学,你好

对私卡的形式返给我们
是私对私吗?

独木不林 追问

2023-02-05 16:46

如果私对私,怎么做账,公对私怎么做账

小菲老师 解答

2023-02-05 16:47

私对私,不做账
公对私,你们是私,不做账

独木不林 追问

2023-02-05 16:52

这个返利比较大的,再说我们公司还需要按照这个返利给员工算提成的,这个不做账的话,我们进价和销售价格一样,这样税局不查吗

小菲老师 解答

2023-02-05 16:53

同学,你好
那么需要公对公支付,你可以把这个返利当作收入

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相关问题讨论
同学,你好 对私卡的形式返给我们 是私对私吗?
2023-02-05 16:44:05
你可以这样来处理这笔账务,首先,你要从厂家那里收到发票,然后将发票上的负数金额支付给客户,将此金额支付给客户的金额记在一个“客户应退货款”的科目上,这样系统会自动把这笔负数金额返回给客户,而不用发票。如果客户没有给你发票,你可以制作一张“客户应退货款”的发票,注明客户的名称和金额,以证明你已经支付了这笔钱。举个例子,如果厂家向你提供的补贴是2000元,那么你就可以制作一张发票,注明客户的名称和-2000元,并将发票交给客户,以证明你已经支付了这笔钱。
2023-03-14 15:30:01
金额有多大呢,如果金额不是很大的话,是没问题的。
2022-02-16 09:58:14
有折扣的话开折扣发票就行
2022-02-15 10:59:21
你好,返还给客户那部分应该是现金反点折扣,直接进去现金折扣财务费用也可以的!
2022-03-11 20:14:08
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