送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-09-12 18:36

借:管理费用820,贷:现金820;借:应交税费820贷:管理费用820

爱是你我 追问

2017-09-12 18:37

@袁老师:要分两张凭证做了

袁老师 解答

2017-09-12 20:18

是的啊

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相关问题讨论
借:管理费用820,贷:现金820;借:应交税费820贷:管理费用820
2017-09-12 18:36:05
借:应交税费——应交增值税(减免税费)820 贷:营业外收入——减免税费 820
2017-08-15 17:15:39
金税盘和报税盘共820元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时(不作为固定资产时),   借:管理费用 820     贷:银行存款/现金 820 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 820 贷:营业外 820 若是作为固定资产的,应通过“递延收益”科目进行账务处理(此种情况请按照以上分录进行账务处理)。 服务费330元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 330     贷:银行存款/现金 330 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 330 贷:营业外收入 330
2017-01-04 14:39:40
借:管理费用820 贷:现金820
2016-12-09 13:10:37
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2016-12-29 14:30:33
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