- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-09-12 09:18
如果有发票,就借:开发成本,贷:银行存款, 应付账款;没有发票的话,我就想借:预付账款,贷:银行存款,这样对吗?
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如果有发票,就借:开发成本,贷:银行存款, 应付账款;没有发票的话,我就想借:预付账款,贷:银行存款,这样对吗?
2017-09-12 09:18:59

嗯嗯 是这样处理的 如果取得专票的话 借方价税分离 用应交税费-应交增值税-进项税额的哦
2019-12-18 22:04:14

您好,您的意思前面两笔都是预付账款是吗,后面的是什么意思,不是太明白,最好详细说明一下具体情况
2019-03-31 22:26:29

借:固定资产---XX设备
贷:预付账款
同时,补计提折旧
借:以前年度损益调整---管理费用等科目
贷:累计折旧
2020-02-27 08:16:23

合并账户,将预付账款转入应付账款
2018-06-05 17:44:55
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袁老师 解答
2017-09-12 09:49