- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-09-11 10:12
你好!没有发票你也可以先入账,不过汇算清缴要调增
相关问题讨论

您好
请问当时蓝字发票分录怎么写的
2020-09-07 09:55:51

你好 1. 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 做无票收入记得报税 2. 借次月开票 先做红冲 借主营业务收入 应交税费-应交增值税贷银行存款 在根据开票做 : 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2020-03-27 13:31:51

你好
借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 , 贷;银行存款等科目
摘要可以是报销职工食堂食用油费用
2019-08-05 14:42:02

您好,什么发票,金额大吗
2019-03-01 20:46:22

借固定资产贷银行存款。
2020-03-02 16:34:09
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