送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-02-03 16:00

预存1000送300账务处理作为消费方怎么处理

愉快的爆米花 追问

2023-02-03 16:01

预存货款1000按1300发货,作为购买方的账务处理,谢谢

郭老师 解答

2023-02-03 16:01

借银行存款1000,销售费用300,
贷预收账款1300
消费之后,借预收账款,贷主营业务收入应交税费。

愉快的爆米花 追问

2023-02-03 16:01

购买方的会计分录

愉快的爆米花 追问

2023-02-03 16:02

不是销售方的,谢谢

郭老师 解答

2023-02-03 16:03

借预付账款1000,贷银行存款1000,消费了之后,比如消费了1300,借管理费用等待,预付账款1000,营业外收入300。

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相关问题讨论
预存1000送300账务处理作为消费方怎么处理
2023-02-03 16:00:20
你好,如果企业是购买方,借:管理费用 贷:银存1000
2020-06-04 07:23:13
这个就是用系统进行管理,你说的可能是餐饮行业,也可能是健身馆,或者是其他服务业,经常预信卡充值的业务。按理论上讲是赠送的金额也是需要做收入处理的,如果不想做收入,只能按消费的金额反推实际收现的金额,就是69*1000/1100=67.73元的现金收入 只能冲减67.73元的预收账款,但这个数据不真实,因此建议据实做收入,最后多余的钱用完就行了。
2019-06-11 21:26:15
借:预付账款3万,贷:银行存款3万,赠送台账登记就好了
2022-05-27 18:02:40
同学,你好 借:销售费用-业务招待费 贷:银行存款
2023-11-13 15:07:52
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