- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-09-08 16:22
你好,本期缴纳上期是未交增值税,本期预交是计入已交税金
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月末做结转这个账务处理可以。将已交增值税转到未交增值税科目。
2019-05-01 15:00:15

你好,本期缴纳上期是未交增值税,本期预交是计入已交税金
2017-09-08 16:22:35

你好,如果是一般纳税人
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
而不是已交税金明细
2016-05-31 19:59:08

您好!这个是你当月销项大于进项的时候做的。
2017-06-16 14:31:18

这个科目有余额是正常的,不用处理的
2025-01-15 15:23:49
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一粒沙 追问
2017-09-08 16:26
邹老师 解答
2017-09-08 16:26