老师请问,资产减值损失,我们公司做法是月底确认减 问
对的是的,本年累计有12月份没有。 答
老师携程商旅平台的结算明细和发票明细订单税额 问
你好,总金额对得上吗? 答
东莞的公司社保收到短信说要对工伤保险缴费基数 问
将工伤基数改成与养老基数一样 答
老师,仓库购买货架计入什么费用 问
您好,计入管理费用-其他里面就可以 答
老师个税能更正申报上月吗?个税申报更正8月.9月可 问
10月份把之前漏报的累积申报即可 答

内账,生产商品的材料,库存价格是1顿10000元,一个供应商买走1顿9900元冲抵应付账款!做的分录是,应付账款:9900元 贷:材料9900元,现在等于我亏了100元,接下来该怎么做?
答: 借应付账款9900 销售费用100 贷材料10000 为什么不确认收入成本呢。
你好,我这边付供应商承兑10000元,我们帮供应商去贴现,贴现息100元,到账9900元,我们再付给供应商9900,抵了10000的应付,该如何正规入账呢
答: 您好 那这100实际是供应商承担的 跟您单位没有关系 借:应收票据 10000 贷:应付账款 10000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,请问一下,我公司收票1万元,因质量不合格扣100元,会计分录借,工程施工9900,贷,应付账款9900,借,应付账款9900,贷银行存款9900。我公司为了清楚核算往来,所以过一下应付账款。100元不入营业外收入可以吗?
答: 你好,不用支付的应付账款,最终也是转入营业外收入的。除非你们按实付金额确认你们的成本。




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燕子°o_O 追问
2017-09-08 20:03
方老师 解答
2017-09-08 20:06
燕子°o_O 追问
2017-09-08 20:11
方老师 解答
2017-09-08 20:21
燕子°o_O 追问
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方老师 解答
2017-09-08 20:25