内账,生产商品的材料,库存价格是1顿10000元,一个供应商买走1顿9900元冲抵应付账款!做的分录是,应付账款:9900元 贷:材料9900元,现在等于我亏了100元,接下来该怎么做?

燕子°o_O
于2017-09-08 15:07 发布 661次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-09-08 19:54
借应付账款9900 销售费用100 贷材料10000
为什么不确认收入成本呢。
相关问题讨论
借应付账款9900 销售费用100 贷材料10000
为什么不确认收入成本呢。
2017-09-08 19:54:50
同学你好
手续费是你们支付的吗
2022-07-21 13:30:18
同学,你好
还有100去哪里了?
2022-07-21 13:32:41
你好,你的分录是正确的。
2023-10-23 22:05:20
你好!
1.先冲减暂估
借:库存商品-1元 贷:应付账款-1元
2.然后再根据发票做账
借:库存商品1元 贷:应付账款1元
2022-01-20 07:26:57
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2017-09-08 20:03
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