今天收到两张发票如下附图,之前出纳交来上个月的账务,已入账,银行单据如图所示,金额是20400,当时因为没有发票,我就做的分录是:借:预付账款 20400 贷:银行存款 20400 今天才把发票给我说是冲这笔20400的,但是发票金额又不够,差520,520的发票在报销人手上,同另外一张发票开在一起,在这个月,所以还没交给我,故,这笔账我是放在下个月一次性冲销呢,还是先把这笔金额冲销预付款,这个项目的分录怎么做,药材茶叶种植业,现在是筹建期,刚刚开始
忠艾3号
于2017-09-08 13:25 发布 860次浏览

- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2017-09-08 13:35
请老师回复问题,谢谢老师
相关问题讨论

请老师回复问题,谢谢老师
2017-09-08 13:35:34

房屋是租的,我们只是装修。
2022-07-06 13:50:30

需在金碟辅助核算点多核算项目 往来单位吗 租金下设三级科目单位名称写出来,可以吗
2017-02-17 16:53:53

你好,你们筹建期就能买票了,发票的税额,借预收账款,贷应交税费--应交增值税
2019-09-06 06:24:16

你好,
借:预付账款
贷:银行存款
2021-05-12 23:25:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
方亮老师 解答
2017-09-08 13:58