送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-09-06 19:14

1  借:应付职工薪酬 
    贷:库存现金 
2  借:管理费用 
 
    贷:应付职工薪酬 
是这样嘛老师

尊敬的小丸子 追问

2017-09-06 19:19

怪不得我的的应付职工薪酬是―的数字

尊敬的小丸子 追问

2017-09-06 19:31

老师,√不对 我后面写的分录

王雁鸣老师 解答

2017-09-06 19:04

您好,应该再做一笔分录,借;管理费用-工资等科目,贷:应付职工薪酬。如果不做这一笔分录,资产负债表上的负债少计,未分配利润多计,造成应付职工薪酬是负数。利润表多计了利润,少计了费用。

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相关问题讨论
你好,应付职工薪酬期末数,代表计提了还没有支付的工资金额 
2022-04-07 17:23:20
你好,应该是发放了没有计提
2017-01-08 17:12:45
需要把应付职工薪酬填写到负债表里,可是表上只有应付工资和应付福利费,怎么填写?
2015-12-29 18:22:50
你好 一般不会出现负数 请问你计提工资了吗
2018-12-14 14:11:48
你好,一般是不会的
2017-06-06 12:02:34
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