自产的货物50万 ,用于建设食堂用了。这里的50万 问
视同销售收入 也是作为计算业务招待费、广宣费等的扣除基数。为什么这里不作 答
去年12月暂估了一批原材料金额大概有45万,整个23 问
同学你好,这种情况下,把差额记入主营业务成本就行了。 答
某生产企业为增值税一般纳税人,适用税率为13%,20 问
您好 1、销售甲产品给某商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额500万。 销项税额500*0.13=65 2、销售乙产品,开具普通发票,取得不含税销售额25万元。 销项税额25*0.13=3.25 3、将试制的应税新产品用于本企业基建工程,成本价30万元。成本利润率10%。该产品无同类产品市场销售价格。 不计算销项税额 4、购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款60万元,进项税额7.8万 进项税额7.8 5、向农业生产者购进农产品一批,支付收购价25万元,将购进的农产品的20% 用于本企业职工福利。 进项税额25*(1-0.2)*(0.09%2B0.01)=2 该企业当月份应缴纳的增值税税额65%2B3.25-7.8-2=58.45 答
请问 一下 ,公司购买的软件,使用期限 是一年,能不能 问
你好,不能 直接做,费用就可以了。如果没有跨年。 答
老师,您好,请问这个题目解答中结算销售成成品成本 问
完工入库产品成本=期初在产品8 850+本月生产费用11 250﹣月末在产品成本2 500=17 600(万元);选项C,销售产品成本=7 000x(4 000+17 600)/(2000+8 000)= 15 120(万元);选项D,库存商品期末成本=2*2000+17 600-15 120=6 480(万元)。 答
老师,我们公司平时交电费都是给收据,凑够1000元才给换发票,那我平时就不用做账务处理吧?等收到发票,一次性计入管理费用,怎么样合适一点?
答: 你好,可以等收到发票一次性处理
房租是预付的,这个怎么做账务处理。每个月都计提到管理费用吗,还是等发票回来的时候提到管理费用
答: 你好,借:预付账款 贷银行存款。 等发票回来再转到管理费用里。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
假如跨年度收到一张管理费用的发票,直接转到下一年,这个账务处理怎样做才合适 呀?
答: 不能做下一年度的费用。就是不能在下一年度的费用中列支,如果列支后,在企业所得税年报申报时,属于调增事项,补交企业所得税
月 追问
2017-09-06 14:51
李爱文老师 解答
2017-09-06 14:58