送心意

李老师

职称中级会计师

2015-11-05 10:10

原来的会计当做4月份的销售额做的帐,但是当月没有结转成本,也没暂估入库?我现在该怎么办呢?是把去年的,还有今年4月份的全部红冲掉,还是买来进货发票结转成本呢?这两种情况的会计分录该怎么写呢?求高人指点,谢谢!

李老师 解答

2015-11-05 10:13

现在已经红冲不了了~~~~~~~~~~~

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原来的会计当做4月份的销售额做的帐,但是当月没有结转成本,也没暂估入库?我现在该怎么办呢?是把去年的,还有今年4月份的全部红冲掉,还是买来进货发票结转成本呢?这两种情况的会计分录该怎么写呢?求高人指点,谢谢!
2015-11-05 10:10:39
你好开红字发票做借应收 负数,贷主营业务收入 负数 ,销项税额 负数
2021-07-21 14:24:22
这个要冲减收入及销项税的
2020-06-30 09:40:09
销售方 借:主营业务收入 贷:应收账款/银行存款 应交税费--应交增值税(销项税额) 红字 借:库存商品 贷:主营业务成本 购买方 借:应付账款/银行存款 应交税费--应交增值税(进项税额)红字 贷:库存商品
2015-10-23 16:04:37
你好,发票和货物退回时 货物退回重新入库, 借库存商品 贷主营业务成本 发票如果是普票直接开具负数发票后 借主营业务收入 贷银行存款 应交税费-应交增值税-销项税额 负数
2018-10-23 14:46:58
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