- 送心意
李老师
职称: 中级会计师
2015-11-05 10:10
原来的会计当做4月份的销售额做的帐,但是当月没有结转成本,也没暂估入库?我现在该怎么办呢?是把去年的,还有今年4月份的全部红冲掉,还是买来进货发票结转成本呢?这两种情况的会计分录该怎么写呢?求高人指点,谢谢!
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原来的会计当做4月份的销售额做的帐,但是当月没有结转成本,也没暂估入库?我现在该怎么办呢?是把去年的,还有今年4月份的全部红冲掉,还是买来进货发票结转成本呢?这两种情况的会计分录该怎么写呢?求高人指点,谢谢!
2015-11-05 10:10:39

你好开红字发票做借应收 负数,贷主营业务收入 负数 ,销项税额 负数
2021-07-21 14:24:22

这个要冲减收入及销项税的
2020-06-30 09:40:09

销售方
借:主营业务收入
贷:应收账款/银行存款
应交税费--应交增值税(销项税额) 红字
借:库存商品
贷:主营业务成本
购买方
借:应付账款/银行存款
应交税费--应交增值税(进项税额)红字
贷:库存商品
2015-10-23 16:04:37

你好,发票和货物退回时
货物退回重新入库, 借库存商品 贷主营业务成本
发票如果是普票直接开具负数发票后 借主营业务收入 贷银行存款 应交税费-应交增值税-销项税额 负数
2018-10-23 14:46:58
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李老师 解答
2015-11-05 10:13