送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2023-01-31 11:31

若不需要再付款,可按付款金额入账

学堂用户_ph931002 追问

2023-01-31 15:16

但是进项抵扣要按照发票的金额抵扣。这中间的差额怎么处理?

文文老师 解答

2023-01-31 15:21

差额倒挤金额部分,即金额少入账

上传图片  
相关问题讨论
你好,最好是在2021年,发票有时间规定
2022-01-05 23:37:28
你好,最好是当月做账的,尤其是费用类的。
2022-04-07 09:17:23
你好,最好是计入到2021年,因为有开票时间
2022-01-05 23:12:42
学员你好,计入待认证即可的
2022-08-03 17:50:51
您好,先做到 借:应交税费-待认证进项税额, 需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
2024-09-21 13:35:52
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...