企业请了几个专家来给一个项目做评审,然后评审费是5000元,把这个钱转给了我们公司里的一个员工,他拿到钱以后给现金这些专家,后面又收不到任何发票之类的,这笔出去的钱我们这边怎么处理做账呢?是否可以拿其他费用发票来抵?或者是有其他办法吗?
既来之,则安之
于2017-09-05 17:02 发布 1524次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好,借;其他应收款 贷;银行存款
借;相关费用 科目 贷;其他应收款
需要专家去给公司发票的
2017-09-05 17:03:41

您好,评审费根据评审人员签领表来做账处理。
2018-06-04 20:31:23

你好; 这个 计入 借管理费用-劳务费贷银行存款; 应交税费-应交个人所得税; 到时没有发票记得汇算调增
2022-02-09 15:02:11

无发票可以计入管理费用,但企业年报时做为无票费用调增企业所得税,交企业所得税
2017-07-04 16:04:55

您好:应计入管理费用-业务招待费,不能和评审费用一并记入研发支出。
2019-04-20 13:31:34
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