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︶淡淡婲稥╮
于2017-09-05 16:16 发布 2422次浏览
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-09-05 16:28
是这样的
︶淡淡婲稥╮ 追问
2017-09-05 16:44
老师,1.先付款,后收到发票 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票后 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款 2.付款后,对方不给开发票, 借:预付账款 贷:银行存款 借:营业外支出 贷:预付账款 3.付款后 借:预付账款 贷:银行存款, 月末没有收到对方开的发票 借:原材料 贷:应付账款-暂估 下月初冲回 借:应付账款-暂估 贷:原材料 收到发票后再做分录 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项 贷:预付账款 实在收不到发票再做 借:营业外支出 贷:预付账款 4.未付款,先收到发票 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款 付款后 借:应付账款 贷:银行存款 老师几种情况的分录是这样吗?
袁老师 解答
2017-09-05 16:47
2.付款后,对方不给开发票, 借:预付账款 贷:银行存款 借:营业外支出 贷:预付账款
2017-09-05 16:50
@袁老师:怎么了?老师,就这么一个对了,还是错了?
2017-09-05 17:37
这个是对的
2017-09-05 17:41
@袁老师:其他分录呢?都不是吗?做营业外支出是话是做营业外支出-坏账损失 吗?
2017-09-05 18:16
不同情况也可以的;是的
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袁老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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2017-09-05 16:44
袁老师 解答
2017-09-05 16:47
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2017-09-05 16:50
袁老师 解答
2017-09-05 17:37
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2017-09-05 17:41
袁老师 解答
2017-09-05 18:16