业务中给别人的返点怎么做帐
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于2017-09-05 09:10 发布 1449次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-09-05 10:53
没有发票呢 都是个人拉业务我们给返点 这种情况怎么处理呢
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到期保理中供货商,企业只在到期后做相应的处理:借:银行存款(实际收到的货币资金)财务费用(实际收到的货币资金与应收账款价值的差额)、坏账准备(已计提的坏账准备)贷:应收账款(应收账款的账面价值
无追索权相当于企业将应收账款进行了买断,企业应将所出售的应收债权予以转销,结转计提的相关坏账准备,确认预计可能发生的销售退回、销售折扣、现金折扣等,确认开展保理的损益。
2019-11-08 16:46:08

您好,您上面写的560万指的是本此业务的营业净利润,并不是收入,虽然里面的包含的花苗成本很低,但是你们可以将人工成本计算进直接成本里面,这样就相应的可以减少利润,降低税收。
2020-06-11 10:53:42

你好 先问下银行那边具体是什么款 。 先挂 借:银行存款
贷:其他应付款 到时问清楚了再做冲其他应付款
2020-03-26 16:35:29

你好,什么经济业务都没有发生吗
2017-07-13 16:26:56

您好,是的,您的理解非常正确。
2020-06-24 08:15:05
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邹老师 解答
2017-09-05 09:11
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