公司给厂方开了一张陈列费的专票,这个月做帐务处理,关于税金是怎么处理、这笔款直接转成我们的货款,分录这样处理你看对不对:借:预付货款,贷:其他业务收入 应交税金--应交增值税

好好学习,天天向上
于2017-09-04 10:29 发布 931次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-09-04 10:30
你好!你借预收账款才对的。
相关问题讨论
你好,计入营业外收入科目
2017-11-09 14:56:50
你好!你借预收账款才对的。
2017-09-04 10:30:51
你好!你们是一般纳税人还是小规模,小规模纳税人,只设置未交增值税,
2016-10-08 20:29:49
你好,增值税减免转为营业外收入
2018-10-09 10:00:39
你好,你这个分录没什么问题呀
2021-01-04 15:25:17
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2017-09-04 10:32
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2017-09-04 10:33