送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-09-03 21:41

最后金额都在应交税费的科目中

冬天的雪 追问

2017-09-03 21:45

是开票开了3个月的,每月确认1个月的

冬天的雪 追问

2017-09-03 21:47

分录:预缴时,借:应交税费-应交增值税100 
                                                       贷:银行存款100 
       确认时,借:应收账款 1000 
                             贷:主营收入  800 
                                     应交税费-应交增值税50 
这样月底不就是借方余额50了吗

李爱文老师 解答

2017-09-03 22:11

税务要求是按开票的金额确认收入。不按开票的金额确认收入,报税时通不过

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相关问题讨论
最后金额都在应交税费的科目中
2017-09-03 21:41:38
您好 年末的时候应交税费——应交增值税(进项税额)”借方余额1000应该结平 借 应交税费- 应交增值税-转出未交增值税1000 贷 应交税费——应交增值税(进项税额)1000 借 应交税费-未交增值税1000 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税1000
2024-05-31 19:16:50
您好,这个很多审计都这么调整的。
2024-05-31 19:09:41
转出未交增值税借方余额先转到未交增值税,然后在结转到营业外收入
2020-04-02 09:41:19
你好!现在新的会计准则是这样的,不过你写在应交税费负数税务局也不会单独过问
2021-11-27 14:10:12
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