送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-09-01 10:41

公司从老板那儿借钱,作为备用金,是不是借:库存现金 贷:其他应付款-老板 归还老板借款,是不是:借:其他应付款-老板 贷:库存现金

刘家大小姐 追问

2017-09-01 11:13

老师,请问我们帮非本公司人员挂社保,公司是每个月5号银行代扣上月社保,这个人是每月10号左右,现金给公司当月社保款。这种情况我在内账里面应该怎么做分录?是不是借:其他应付款—社保 贷:银行存款 借:库存现金  贷:其他应付款—社保

邹老师 解答

2017-09-01 10:10

你好,内帐你可以计入费用核算

邹老师 解答

2017-09-01 10:43

你好,是的,是这样做账务处理

邹老师 解答

2017-09-01 11:57

你好,借方最好通过其他应收款核算

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相关问题讨论
当时的思路是怎么做的?
2022-03-17 17:28:42
同学你好 是工资的吗
2022-04-11 15:30:42
你好,其他应付款个人部分你还没有交纳,交纳的时候就平了
2022-03-18 17:08:16
你好,说明交了多,少扣个人了,如果之前有平的月份的,那么就从平了之后的一个月开始核对。
2018-04-10 22:30:27
您好 社保代扣个人部分 不管是多扣了少扣了都可以等下月做工资表时调整 是的 后面理解正确的
2022-01-05 21:41:30
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