老师您好 我们是一个国企,自己弄了个食堂,还有一个 问
你好,是的,是需要做收入了。 答
已经在汇算清缴调增的暂估成本,怎么在科目余额消 问
关键是是真实的暂估吗? 答
老师,您好,请问最新的快递费(收派服务费)开票的赋码 问
现在还是这个税目和编码,如果改了是没法开的, 3040409000000000000收派服务物流辅助服务 答
建安施工总包合同,包含需安装的设备(设计费、安装 问
您好,可以的,这个按明细来开就可以 答
劳务派遣公司,招的劳务工人的工资可以做为派遣人 问
你好,可以的。可以开差额。 答

老师法人代垫导致其他应付款越来越多,账上又没有现金怎么调整
答: 你好,有资金就把其他应付款偿还了,或者经过股东会同意把其他应付款转为实收资本核算
请问老师,我家需要代替别家交造价费。5月我收别家钱。借现金,贷其他应付款。6月转管理,借管理,贷其他应付。但我这笔钱还没出去,我应该咋做?
答: 您好同学,你现在做其它应付就可以,以后付了就冲其它应付
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,老板垫付工资可以做其他应付款吗?还是要通过现金过渡一下比较好呢?
答: 你好,老板垫付工资可以直接这样做分录 借;应付职工薪酬,贷;其他应付款——老板

