送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-08-31 20:08

我们现在还还属于个体工商户,就不用贷:应交税费_应交增值税吧

暖心 追问

2017-08-31 20:28

这个税率是多少呢,怎么核算呢

暖心 追问

2017-09-02 09:31

我们进货时供应商没有给我们开普通发票,那么那个进价是含税的还是不含税的呢?如果不含税我们该怎么处理呢?销售时也要想你上面那样写吗?

王雁鸣老师 解答

2017-08-31 17:41

您好,可以的,但是最好,借:库存现金,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。

王雁鸣老师 解答

2017-08-31 20:15

您好,个体工商户也是需要贷:应交税费_应交增值税的。

王雁鸣老师 解答

2017-08-31 20:33

您好,增值税率是3%,比如销售收款是100元,那么增值税是100*3%/(1+3%)。分录,借:现金或者银行存款等科目,100元,贷:主营业务收入,100/(1+3%),应交税费-应交增值税,100*3%/(1+3%)。

王雁鸣老师 解答

2017-09-02 12:30

您好,没开发票,进价就是含税的了。不含税的话,要等收到发票再处理税金,销售时按我说的做即可。

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相关问题讨论
借:应收账款或银行存款。贷:主营业务收入 应交税费,应交增值税-销项税额
2018-11-05 18:05:10
1、a、借:银行存款 945 贷:以前年度损益调整 900 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 45 b、借:以前年度损益调整 900 贷:利润分配-未分配利润 900 2、借:银行存款 945 贷:主营业务收入 900 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 45
2017-08-04 08:36:13
老会计做的是错的,收入类结转计入本年利润的贷方
2017-05-23 12:41:15
您好,可以的,但是最好,借:库存现金,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2017-08-31 17:41:33
你好,补记一笔收入就可以了。 借:应收账款 贷:主营业务收入
2018-07-09 15:02:00
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