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谢静
于2017-08-30 16:19 发布 939次浏览
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-08-30 16:55
上月做应交税费——应交增值税(待抵扣进项税),再转入进项税处理
谢静 追问
2017-08-31 10:15
老师,是不是上月做借 应交税费-应交增值税(待抵扣进项税),这月发票认证后就做借 应交税费-应交增值税(进项税额)贷 应交税费-应交增值税(待抵扣进项税)
李爱文老师 解答
2017-08-31 10:28
上述分录处理正确,就是验票后的一笔分录
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李爱文老师 | 官方答疑老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
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谢静 追问
2017-08-31 10:15
李爱文老师 解答
2017-08-31 10:28