送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-08-30 16:55

上月做应交税费——应交增值税(待抵扣进项税),再转入进项税处理

谢静 追问

2017-08-31 10:15

老师,是不是上月做借 应交税费-应交增值税(待抵扣进项税),这月发票认证后就做借 应交税费-应交增值税(进项税额)贷 应交税费-应交增值税(待抵扣进项税)

李爱文老师 解答

2017-08-31 10:28

上述分录处理正确,就是验票后的一笔分录

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