是快递,有一个活是带客户收款,代收款已经给客户打了,现在把货退给客户,客户把款打回,怎么做分录,之前收货的时候做的,借:其他应收款,贷其他应付款
钱多多
于2017-08-30 10:01 发布 810次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-08-30 10:02
你好!你分录还是你之前那个,只是金额写负数就可以了。
相关问题讨论

你好!你分录还是你之前那个,只是金额写负数就可以了。
2017-08-30 10:02:34

你好!
对的。
2019-02-13 17:45:50

同学你好
押金退回来给你们是你们的收入吗
2020-09-07 15:41:49

付时借:其他应收款--XX12贷:现金 收到 借:银行3012贷:收入3000贷:其他应收款--XX12
2015-11-12 17:07:47

您好,你的上面的做法是对的,因为是客户提前打款给你了,所以挂其他应付款。如果你公司先垫付,后收回运费款那种就需要挂其他应收款。
另外,要注意如果运费发票是开给你公司的,可以计入销售费用-运费,后期收到运费款项即可冲减销售费用-运费。如果运费发票上开的是客户的公司名称,那就只能挂应收账款或者其他应付款或其他应收款,就如同你上面做的分录。
2016-11-30 10:30:54
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钱多多 追问
2017-08-30 10:18