- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-08-25 21:24
您好,不可以的,最好先做预付账款处理。
相关问题讨论
你好
预付款项的时候,借:预付账款,贷:银行存款
取得发票的时候,借 :库存商品等科目,贷:预付账款
补付尾款,借:预付账款,贷:银行存款
2021-08-19 17:05:01
同学你好,
借在建工程7755
贷银行存款7755
2020-07-02 10:34:02
您好,转销分录,借:其他应收款 9 贷:预付款项9。借:资产减值准备9 贷:坏账准备9。借:坏账准备9,贷:其他应收款 9。
2020-06-30 13:41:42
房租从几月份开始。
2020-02-19 10:47:56
比如预付了一年的租金,现在按照权责发生制逐月记入费用
2019-08-26 22:16:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号



芋头 追问
2017-08-25 21:24
王雁鸣老师 解答
2017-08-25 21:27