送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-08-22 13:03

你好,需要通过应付职工薪酬过渡计提一下的 
借;管理费用等科目          贷;应付职工薪酬-福利费 
借;应付职工薪酬-福利费      贷;银行存款等科目

kj_R6diHAQqMevb 追问

2017-08-22 13:06

他们说  这也要交个税?

邹老师 解答

2017-08-22 13:07

你好,严格来说是需要并入工资薪金计算个人所得税的

kj_R6diHAQqMevb 追问

2017-08-22 13:34

@邹老师:这个不好算啊  怎么算  你吃了几口  我吃了几口  然后分开算一下  他们不同意啊  要吵架吧

邹老师 解答

2017-08-22 13:35

你好,可以按人数平均分配

kj_R6diHAQqMevb 追问

2017-08-22 13:42

@邹老师:请问是如果做到工资表呢  在工资表上一栏如何体现  因为这个是餐费发票啊   已经入帐了

邹老师 解答

2017-08-22 13:43

你好,工资表可以单独做一列福利费

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相关问题讨论
单位部分需要通过应付职工薪酬科目
2021-08-09 17:00:28
同学您好,您当月计提当月支付的话,那应付职工薪酬应该是没有余额的,当月计提,次月支付的话,那余额就应该是当月计提的部分
2021-05-29 14:20:46
你要看是不是少计提了工资,如果是的话,就要补记提
2020-03-04 15:54:40
你好 计提小了,或发放多了
2019-09-04 19:13:33
你好 这个9万不小的金额 这个去查应付职工薪酬明细账 ,查对应的工资表和支付金额 是否一致 如果是做错了科目的 要调整账务的 只有你去查原因 这个不能随意调冲账的
2019-06-06 16:30:09
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