如果已经申报退税,咱们当地税局没有款给退税,需要 问
你好,是出口退税吗。 借:其他应收款——应收出口退税款 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 答
老师!可以开3%的普票吗? 问
你好,小规模纳税人可以不享受优惠开具3%普票的 答
老师,实际付款4864,客户开票4860,怎么做账? 问
多付款的金额还是计入成本费用,做纳税调增 答
公司今年8月成立,长期进项大于销项,从8-10月份进项 问
借应交税费应交增值税销项4万, 应交税费应交增值税转出未交增值税1万, 应交税费应交增值税销项5万 借应交税费应交增值税,转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税5000, 借应交税费未交增值税5000, 贷银行存款5000。那也不等于你的留底2000 待认证没有勾选的不需要做 答
小规模纳税人的企业所得税是多少 问
符合小微,小规模纳税人的企业所得税5% 答

上月增值税进项留抵税额退税要填到增值税纳税申报表第15行免、抵、退应退税额中吗?平时增值税纳税申报表第15行填上月出口应退税额的。
答: 你好,不要!这栏是自动的,退税处审核完毕后,留抵税额就会转到15行
增值税申报表主表中应抵扣税额合计的计算中要减去免、抵、退应退税额,为什么要减这个数据而不是减不应抵扣和免退税额
答: 不应抵扣和免退税额已在附表二中进项税额中填表,直接抵减了本期的进项税额
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
你好,老师!我想问一下:1.在增值税申报中,金税盘的服务费是可以全额抵扣增值税的对吗?2.申报时是不是需要填写“增值税减免税申报明细表”,另外还需要在表一“增值税纳税申报表”主表15栏“免、抵、退应退税额”中填写数据?
答: 1.是,2 填写“增值税减免税申报明细表还有附表4 和主表23栏










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