公司为一般纳税人,房地产开发企业。销售大厅为了销售房屋会举办一些现场拓客促销活动,表演节目,抽奖活动什么的。其中会提供餐饮,本月收到打来的订购的蛋糕发票一张,用于营销大厅现场活动用,这个是记入销售费用——办公费,还是业务招待费?
江湖小虾
于2017-08-21 10:42 发布 1547次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-08-21 10:43
计入业务招待费吧
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老师,你好!我是这么考虑的,因为这个费用,是为了营销拓客现场活动用的,有别于正常的请客招待。还有如果记入销售费用——业务招待费,其性质和管理费用——业务招待费一样,只能在税前抵扣一部分。如果把这部分费用记入销售费用——办公费,能否解释得过去?
2017-08-21 10:53:16

我们现在收入是0,是不是招待费要全额调增?
2022-04-25 10:09:34

老师,现阶段是开发预售阶段,还没结转收入,像这种情况业务招待费该如果扣除?
2020-05-15 18:39:30

你好,一般纳税人销售的房产可以给一般纳税人开具增值税专用发票
2021-05-27 11:09:38

您好!这个题目考的就是销售电梯同时提供安装服务费,其安装服务可以享受简易办法征税,也就是按照3%征收率征税,所以本题中销项税额=150/1.13*13%+30/1.03*3%
您参考下哦
2022-04-03 17:22:24
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江湖小虾 追问
2017-08-21 10:53
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2017-08-21 10:55